一、红字发票申请单填开步骤:
第一步:进入防伪税控开票系统“发票管理”界面,点击“红字发票申请单-申请单填开”
第二步:在出现的界面上选择 销售方申请,根据实际情况选择理由后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”
第三步:对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的,系统会自动填写申请单信息。确认无误后点“打印”,系统保存此张红字发票申请单,并弹出打印界面。
申请单导出:
第一步:点击“红字发票申请单-申请单导出”
第二步:选择需导出申请单的月份,点击“确定”,系统会弹出该月已填开的所有红字发票申请单的明细。选择需要导出的申请单,点击“导出”,将申请单导出为xml文件。
第三步:点击“确认”后,提示选择保存文件路径,然后“确定”。
第四步:申请单导出成功后,在保存路径下找到该xml文件,将该文件拷贝到软盘或U盘,以便提供给主管税务机关,由其导入该文件后开具通知单。
二、带①红字发票申请单②申请单数据U盘③对应的发票全联次④情况说明(最好写个事情的详细描叙)⑤购方拒收证明(假如对方拒收的,需要对方出具拒收证明并加盖公章)到当地国税局办税服务厅办理“红字发票通知单”申请事项。
三、根据办好的“红字发票通知单”开票负数发票并进行账务冲销处理。
1、发票红冲步骤:纳税服务中心受理——转管理员实地勘察——报征收管理科审批——转纳税服务中心——送达纳税人。
2、发票红冲主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,将原有凭证冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,如果出现跨月红冲就需要开具红字发票。
3、发票红冲主要有四个流程,分别是: (1)记录需要红冲的发票号码以及代码; (2)纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面; (3)点击上方的负数按钮,在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码,需要输入两次; (4)确认后系统会调出对应的正数发票,只要数量和单位变为负数确认无误,系统就会生成红字单据,然后打印出红字发票即可。
1、进入开票软件系统界面,点击上方的红字发票管理按钮,并点击增值税专票红字信息表填开。
2、在弹出的开具红字发票信息选择对话框选择购方申请,并点选抵扣然后输入发票代码和号码,点击下一步。
3、此时系统弹出提示本张发票可以开具负数,点击确定。
4、系统自动弹出红字发票信息填开页面,核对负数金额以后,点击保存按钮并在提示框点击确定按钮。
5、点击红字发票信息表填开页面的上传按钮并在信息提示审核通过中点击确定。
6、回到开票软件系统主界面,电子红字发票管理并选择增值税专票红字信息表审核下载。
7、在弹出的红字信息表现在增值税界面选择保存位置以及申请日期点击下载按钮。
8、回到开票软件主界面点击发票管理,并选择增值税专票填开按钮。
9、进入增值税专票开具窗口点击负数按钮并选中导入开具(即之前保存的发票红字信息表)。
10、选择之前下载保存的发票红字信息表,点击打开。
11、输入对应的开票信息、单价和负数金额后点击打印按钮。
12、点击打印按钮即可在打印机中打印出来红字增值税专票了。
1、登录进入增值税开票系统,点击信息表。
2、页面弹出选项,点击红字增值税专用发票信息表填开。
3、进入信息表填写界面,勾选销售方申请,输入发票代码,发票号码,点击下一步。
4、页面弹出蓝色发票明细,点击确定。
5、返回到开票系统主界面,点击发票填开,再点击增值税专用发票填开。
6、之后再点击导入网络下载红字发票信息表。
7、页面弹出选择框,点击审核通过的信息表。
8、点击信息表后,发票的内容会自动填入,并且金额、数量会显示负数,点击打印即可。
1、发票红冲步骤:纳税服务中心受理——转管理员实地勘察——报征收管理科审批——转纳税服务中心——送达纳税人。
2、发票红冲主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,将原有凭证冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,如果出现跨月红冲就需要开具红字发票。
3、发票红冲主要有四个流程,分别是:
(1)记录需要红冲的发票号码以及代码;
(2)纳税人进入防伪开票并进入普通发票填开界面;
(3)点击上方的负数按钮,在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码,需要输入两次;
(4)确认后系统会调出对应的正数发票,只要数量和单位变为负数确认无误,系统就会生成红字单据,然后打印出红字发票即可。
首先要注意,要等错误发票报税后才能到国税局申请办理“红字发票通知单”冲账业务(假设我公司4月份有份发票错开当月忘记作废,那么要在下月申报期远程抄报和电子申报后才能到国税局申请办理“红字发票通知单”冲账业务),需作废的发票联次要齐全,跨月发票开票系统里是不能进行作废处理的,只能通过“红字发票通知单”开具负数发票进行冲账处理,具体流程如下:
一、红字发票申请单填开步骤:
第一步:进入防伪税控开票系统“发票管理”界面,点击“红字发票申请单-申请单填开”
第二步:在出现的界面上选择 销售方申请,根据实际情况选择理由后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”
第三步:对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的,系统会自动填写申请单信息。确认无误后点“打印”,系统保存此张红字发票申请单,并弹出打印界面。
申请单导出:
第一步:点击“红字发票申请单-申请单导出”
第二步:选择需导出申请单的月份,点击“确定”,系统会弹出该月已填开的所有红字发票申请单的明细。选择需要导出的申请单,点击“导出”,将申请单导出为xml文件。
第三步:点击“确认”后,提示选择保存文件路径,然后“确定”。
第四步:申请单导出成功后,在保存路径下找到该xml文件,将该文件拷贝到软盘或U盘,以便提供给主管税务机关,由其导入该文件后开具通知单。
二、带①红字发票申请单②申请单数据U盘③对应的发票全联次④情况说明(最好写个事情的详细描叙)⑤购方拒收证明(假如对方拒收的,需要对方出具拒收证明并加盖公章)到当地国税局办税服务厅办理“红字发票通知单”申请事项。
三、根据办好的“红字发票通知单”开票负数发票并进行账务冲销处理。
政策参考:
国税发〔2007〕18号《关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》见附件
以上就是关于红字发票怎么开的问题的全部内容了,希望这些红字发票怎么开的5点内容能够解答你的疑惑。
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