用U8友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤 :
1、U8 10.0以上的版本数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账,需要添加会计期间。点击基础设置——>基础信息——会计期间——>增加。
2、然后就是总账开账。选择操作日期,点击总账——>期初余额——>点击开账
3、在开账完成以后,点击结转,就可以对上年的数据进行结转了 拓展资料:最后一个月是无法反结账的,所以在结账之前,请做好测试。
1、首先,要登录到“企业应用平台”
2、点一下“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“期末”→“对账”的顺序分别对各菜单进行双击。(注意:在双击打开“总账”菜单时,可能会提示需要修改系统的日期分隔符,这个时候要在Windows系统内进行修改。)
3、像图中这样在弹出来的“结账”窗口中点击“下一步”。
4、然后要在“2、核对账簿”步骤中点击“对账”。
5、等显示“对账完毕”之后继续点击“下一步”。
6、像图中这样在“3、月度工作报告”步骤中查看并确认没有问题之后,再继续点击“下一步”。
7、看到在“4、完成结账”步骤中提示“可以结账”,这时候点击“结账”即完成2014年1月的结账。
1. 用友U8年结账流程包括:结转损益、结转成本、结转制造费用、计提所得税、计提年末奖金、调整固定资产、调整无形资产、调整长期待摊费用、计提坏账准备、计提存货跌价准备、计提预提费用、计提应付职工薪酬、计提应交税费、计提其他应计费用等。
2. 这些流程是为了保证企业的财务报表准确、真实、完整,同时也是为了遵守相关的法律法规和会计准则。
3. 在进行年结账流程时,需要注意各项准备工作的充分准备,如资产清查、存货盘点、应收账款核对等,同时也需要注意各项流程的顺序和正确性,以确保年结账工作的顺利进行。
在用友 U8 系统中,取消结算的方法如下:
打开【采购管理】-【业务】-【采购结算】-【结算单列表】。
显示过滤窗口,设置过滤条件,单击【确认】按钮,系统会显示满足用户条件的结算单列表。
双击要取消结算的结算单记录,进入采购结算表窗口。
按【删除】按钮,系统会提示【确实要删除该张单据吗?】。
在提示框中确认删除,系统会自动删除该结算单。
需要注意的是,删除结算单操作不可逆,一旦删除,将无法恢复。在操作前,请确保您已经备份好相关数据。
此外,对于已记账但未结账的凭证,您可以利用系统提供的"反记账、反审核"功能,即取消"记账"、"审核"后直接修改。而对于已通过审核但未记账的凭证,不能直接在记账凭证上进行修改,而应首先由审核操作员在总账系统"/凭证"/审核凭证"功能窗口中,进行取消审核(也称为反审核)操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统,在填制凭证"功能中,调出该张错误凭证进行取消或修改。
1.总账系统的凭证.填制凭证->审核凭证-出纳签字(涉及出纳方面的凭证)->记账;
2.除总账子系统外的其它子系统的凭证,要在各子系统生成有关的凭证->进入总账审核,(涉及出纳方面的凭证,还需要出纳签字)记账;
3.期末,进行损益结转,(如有必要还可以设置自定义结转和汇兑损益结转)生成凭证—审核->记账->结账
以上就是关于用友u8怎么结账的问题的全部内容了,希望这些用友u8怎么结账的5点内容能够解答你的疑惑。
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