第一步 按住Shift键,同时单击【期末处理】功能中的【期末结账】。
第二步 完成上一步操作后,可显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面,选择【反结账】功能后,单击确定即可。
总账结账与反结账 总账结账: 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【总账】模块中的【结账】功能,单击【期末结账】功能后,单击确定,即可完成总账期末结账。
总账反结账:
1、 登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【总账】模块中的【结账】功能,按住Shift键,同时单击【结账】功能中的【期末结账】
金蝶的反结账程序:
1,进入金蝶财务软件,在主动能选项界面,点击账务处理
2,此时,电脑右下角会显示最后一期的结账月份,点击期末结账
3,系统弹出对话框,点击反结账
4,再点击开始,系统弹出开始期末结账,点击确定,
5,等1—2分钟,
金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:
1、打开软件后,按Ctrl F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。
2、反过账操作方法:同时按下Ctrl F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn Ctrl F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。
3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改, 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
4. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击
5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
按照步骤操作:
1:选择结账选项后,会出现结账和反结账两个选项,选择反结账。
2:反结账点击完毕后,把所有凭证都反过账一遍,需要修改哪张凭证,就让审核人取消审核,重新修改凭证。
3:在系统设置中,把修改的用橡皮擦工具擦除,审核人把修改的凭证再审核一下之后把所有凭证再过账。
4:最后结转损益,结账即可。
在金蝶专业版中,如果需要反结账,可以按照以下步骤进行操作:
1. 打开金蝶专业版财务模块,进入“财务管理”菜单。
2. 在“财务管理”菜单中,选择“月结/结账”菜单。
3. 在“月结/结账”菜单中,选择需要反结账的会计期间。
4. 点击“反结账”按钮,系统会弹出一个确认提示框,询问是否确认反结账。
5. 在确认提示框中,点击“确认”按钮,系统会自动进行反结账操作,同时该会计期间的凭证和报表将变成未结账状态。
需要注意的是,在反结账之前,需要确保该会计期间内的所有凭证已经全部审核,并且相关的报表已经全部打印或导出。反结账操作具有一定的风险,如果不小心操作不当可能会影响到原来的会计数据,请一定要谨慎操作。
以上就是关于金蝶怎么反结账的问题的全部内容了,希望这些金蝶怎么反结账的4点内容能够解答你的疑惑。
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