关于用友怎么反结账的问题很多人都想了解得更多,因此小编这边为你带来提供了4个用友怎么反结账的相关内容,希望对你能有所帮助。
1、反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl shift f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。
2、反记账:总账-----期末-----对账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl h,如果提示恢复记账前状态已被激活,就对了,如果提示恢复记账前状态已被隐蔽,就在按一下ctrl h 。
在用友T3中,要取消审核和反结账操作需要按照以下步骤进行:
首先进入系统,找到需要取消审核和反结账的单据或凭证,然后点击相应的取消审核和反结账按钮,系统将会提示确认取消审核和反结账操作,确认后系统将自动执行取消审核和反结账操作,并且相应的单据或凭证将恢复到未审核状态。需要注意的是,取消审核和反结账操作必须在出错后及时进行,且需要相应权限的用户才可以执行该操作,以避免数据错误和混淆。
在用友 t3 中,反结账可以通过期末对账功能实现。具体操作是,打开期末对账页面,选择需要反结账的月份,然后按 Ctrl H 键,将凭证恢复到记账前状态。这样可以取消审核已经反结账的凭证。
第一步:取消结账。
1、点击“期末”下“结账”按钮,出现右边的对话框,选择最后一个已结账的月份,结账标记“Y”,按下ctrl shift F6;
2、填出对话框要求输入用户密码,输入密码后点击确定,取消结账完成;
第二步:修改凭证。
1、点击“期末”下“对账”按钮,弹出右边对话框,按下ctrl h;
2、弹出窗囗,点击确定;
3、关闭“对账”对话框,在“凭证”下找到“恢复记账前状态”;
4、点击“恢复记账前状态”,弹出右边的对话框,选择“XX年X月初状态”并将“清楚冗余数据”前的勾勾取消;
5、点击确定后出现输入密码对话框,输入用户密码后点击确定,反结账完成,接着只要取消审核,即可在“填制凭证”中修改凭证。
第三步:重新结账。分三种情况处理:
1、修改了的凭证中有损益类科目。首先删除“转账1生成”的两种凭证,然后“审核”,接着“记账”,再进行“转账生成”中的“期间损益结转”,重新生成两张凭证,然后审核、记账,最后“结账”。
2、修改了制造费用等科目。改完后记得修改制造费用转生成成本的凭证,其他类似科目一样。
3、其他情况。改完凭证后,直接审核、记账、结账即可。
用友T6反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl shift f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。
反结账可在财务->反结账菜单中进行,选择需要反结账的凭证并点击“反结账”按钮,填写反结账原因并保存即可完成。
反结账会将原凭证会计分录全部删除,重新生成借贷方相反数量等于原凭证的分录,实现撤销原报表数据并重新计算报表数据的目的。
要反结账首先要进入财务管理模块,选择“反结账”功能。
然后,根据实际情况,选择反结账方式,可以是整体反结账,也可以是部分反结账。
确定反结账日期后,系统自动计算反结账前的数据,并生成反结账凭证。
最后,检查凭证信息确认无误,保存即可完成反结账。
反结账可以帮助企业纠正之前的账务错误,但需要谨慎操作,使用用友T6反结账的具体步骤如下:
1. 点击“会计”模块,选择“月末结账”;
2. 然后选择需要反结账的账期,点击“反结账”;
3. 在弹出的确认提示框中,输入操作人员编号和密码,点击“确认”即可。
需要注意的是,反结账后之前的凭证将被删除,并且账期将被修改,因此需要提前备份相关数据以避免不必要的损失。
可以。
反结账的具体步骤如下:
1、审核上一年的账簿,确保无疑问后,进行期末结转账务操作,结转本期利润及本年利润账户;
2、清理期初余额,将余额结转下一年,以及特殊账务处理;
3、生成全年报表,分析年度报表收益与净利,调整和审核报表数据;
4、将新的账套改为历史账套,重新进行新的期初登记,完成跨年反结账操作。
拓展知识:在进行用友跨年反结账操作时,还要进行账簿及财务报表的迁移操作,以便于跨年反结账前后的财务状态对比,确认反结账是否有误,以保证财务上的准确性
不可以反结账。
因为用友U8系统的结账操作是不可逆的,一旦结账完成后就无法再进行反结账操作。
所以在进行结账操作前,一定要仔细核对账目和凭证,确保结账信息的准确性和完整性。
如果发现了错误,只能通过手工调整或者重新建账的方式进行修正。
以上就是关于用友怎么反结账的问题的全部内容了,希望这些用友怎么反结账的4点内容能够解答你的疑惑。