固定资产对账不平衡的解决办法:
1、把全部账面相应的初始卡片记到固定资产模块中就能够对账平衡。有可能期初原始卡片没有录入完成。
2、将当月固定资产所有操作进行制单,所有需要制单的固定资产操作,都会在批量制单中生成对应记录,这样才能使固定资产与总账的汇总数对应。
3、可以在总账模块检查当月凭证是否已经完成记账操作,先把当月凭证记账再进行固定资产与总账的对账工作,保证操作准确性。
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