关于用友反记账怎么操作的问题很多人都想了解得更多,因此小编这边为你带来提供了5个用友反记账怎么操作的相关内容,希望对你能有所帮助。
在用友财务软件中,反记账需要进入“凭证管理”模块,选择需要反记账的凭证,点击“反记账”按钮,系统会自动弹出反记账确认窗口,点击“确定”即可完成反记账操作。需要注意的是,反记账后对应的会计分录和科目余额会发生相应的变化,因此在进行反记账操作前,需要仔细核对相关的凭证和会计分录,以避免出现错误。
反记账是一种常见的财务会计程序,它是指企业财务部门把已经发生的交易、事件等进行反转,并对其进行记账。用友通中,反记账的具体步骤是:首先,登录用友通,进入“凭证管理”页面;然后,在“凭证管理”页面中选择要反记账的凭证;接着,在“凭证管理”页面中点击“反记账”按钮;最后,系统会显示凭证反记账的相关信息,需要确定反记账完毕后,再次点击“确认”按钮完成反记账流程即可。
步骤/方式1
点击最上面一行菜单栏的“总账”—期末—对账
步骤/方式2
在“对账”界面,同时按【ctrl h】两个键,系统提示【恢复记账前功能状态已被激活】,然后点击确定
步骤/方式3
点击最上面的进入上方菜单【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】
步骤/方式4
然后选择恢复方式【最近一次记账前状态】或【月初状态】,点击确定
步骤/方式5
此时系统提示【输入口令】,口令是账套主管登录软件的密码,输入后确认
步骤/方式6
若没有密码直接点确认,反记账完成
在用友U8V10系统中,反结账和反记账操作都需要谨慎处理。
首先,对于反结账操作,需要进入财务管理模块,选择相应的凭证号和日期,然后点击反结账按钮进行操作。
对于反记账操作,同样需要进入财务管理模块,选择需要反记账的凭证号和日期,然后点击反记账按钮进行操作。在进行这些操作时,务必谨慎核对相关信息,以免造成不必要的财务混乱。建议在进行反结账和反记账操作前,充分了解系统操作流程,以确保准确无误地完成操作。
在很多情况下,用友软件已经进行总账系统的记账和月末结账,但需要修改凭证和删除凭证,这时需要反记账和反结账操作。
一,用友软件反结账的程序:
1,进入用友软件,打开总账模块,依次点击总账,期末,结账。
2,在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按ctrl. shift f6组合键,再输入账套主管口令即可。
二,用友软件反记账:
1,依次点击总账,期末,对账
2,在弹出窗口,直接按ctrl h组合键,弹出个“恢复记账前状态功能已被激活”,再接确定。
3,退出上面窗口,依次点总账,凭证,恢复记账状态。
4,选择完成后,点击确定,输入账套主管口令,按确定即可。
以上就是关于用友反记账怎么操作的问题的全部内容了,希望这些用友反记账怎么操作的5点内容能够解答你的疑惑。