关于用友反结账怎么操作的问题很多人都想了解得更多,因此小编这边为你带来提供了2个用友反结账怎么操作的相关内容,希望对你能有所帮助。
1、登录进入用友t
2、点击系统管理,接着点击财务结账
3、选择需要反记账的会计期间,单击确定
4、勾选需要反记账的凭证
5、键盘同时按Ctrl Alt H,单击是即可完成反记账
用友t 软件反记账:
进入软件,选择“系统管理”菜单中的“财务结账”,对凭证进行反结账操作,在“凭证管理”中的“凭证查询”界面,选择会计期间,查询到凭证,选择要操作的凭证,通过“Ctrl Alt H”组合键进行反记账操作,右上角出现取消记账成功。
具体:步骤如下
1,点击财务结账
打开软件,在界面左侧的菜单栏中选择“系统管理”,点击“期末处理”中的“财务结账”。
2,点击取消结账
在打开的“财务结账”界面,显示本年度所有的会计期间,点击下方的“取消结账”按钮,即可完成反结账操作。
3,进入凭证管理查询
在软件首页左侧菜单栏,选择“总账”,点击“凭证管理”,进入“凭证管理”的“查询条件”界面,选择“会计期间”等查询条件,点击“确定”按钮进行查询。
4,勾选需要反记账凭证
进入“凭证管理”查询结果的界面,选择需要反记账的凭证,勾上“序号”前的方框,选择所有凭证。
5,按组合键取消记账
同时按键盘上的“Ctrl Alt H”组合键,弹出”取消记账,是否继续”的提示信息,点击“是”。
6,完成反记账
在当前界面的右上角出现“单据取消记账成功!”的提示信息,表示所选的凭证反记账成功。
1. 登录财务管理系统;
2. 进入凭证录入功能界面;
3. 选择已结账好的科目;
4. 填写一张反结账凭证,这张凭证的借方金额为上一次结账的金额,贷方金额为负的上一次结账的金额;
5. 把凭证存为正式凭证;
6. 启用正式凭证正式完成反结账操作;
7. 进入费用分摊中检查反结账结果是否正确,完成反结账操作。
反结账:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl shift f6 ,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。
以上就是关于用友反结账怎么操作的问题的全部内容了,希望这些用友反结账怎么操作的2点内容能够解答你的疑惑。