4月11日晚间,德展健康(000813)披露2023年年报,报告期公司实现营业收入4.98亿元,虽同比下降12.75%,但降幅大幅收窄,止跌趋势明显,实现归属于上市公司股东的净利润8331.42万元,增幅达277.45%,实现扭亏为盈;截至报告期末,公司负债总额为1.37亿元,基本均为无息负债,较年初下降65.03%,资产负债率为2.55%,较年初下降4.36个百分点。
资料显示,德展健康主营业务为药品的研发、生产和销售,在销及在研药品涵盖化药及生物药等。报告期内,公司全资子公司嘉林药业主要从事心脑血管药物的研发、生产和销售,适应症涵盖高胆固醇血症、高血压、心律失常、心绞痛等。正在生产和销售的心脑血管药品包括阿托伐他汀钙片(阿乐)、氨氯地平阿托伐他汀钙片(尼乐)、盐酸曲美他嗪胶囊(奉乐)、盐酸胺碘酮片等。其他药品包括泛昔洛韦片(凡乐)、硫唑嘌呤片、羟基脲片和秋水仙碱片等。此外,近年公司积极探索新业务,积极涉足生物多肽、工业大麻、医疗服务领域,部分板块已形成终端产品包括食品饮料、化妆品等,如“汉惠”牌玻尿酸精华液、多肽精华液、医用敷贴、“小懒”系列功能性饮料、“儒饮方醒”系列解酒肽、“麻元素”系列化妆品等。
对于2023年营收规模,公司方面在年报中表示,报告期全国规模以上医药制造企业40多年来首次迎来工业增加值、营收、利润三项指标同时同比负增长。集采常态化导致处方限制、处方外流,降血脂药物市场新进者持续增加以及品类持续增多,营销工作持续承压。面对持续严峻的市场竞争环境,稳住公司药品业务基本盘是公司当前首要工作。数据显示,2019年和2020年公司营收降幅达46.06%和45.75%,2021年和2022年降至23.72%和22.28%,2023年公司实现营收4.98亿元,营收降幅进一步收窄至12.75%,止跌趋势明显。
面对医药行业持续变革新形势,德展健康积极转变业务经营思路,以集采 新零售相结合的销售模式,强化终端推广,深化代理合作,全面推进核心药品销售。截至目前,阿乐集采供应覆盖北京、河北等3个重点省市,尼乐集采首供覆盖上海等7省市,备供覆盖北京等7省市。并在集采地区继续开展学术推广活动,扩大集采中标成果,阿乐集采地区销量实现大幅提升,尼乐集采中标区域推广取得显著成效,部分中标省区集采销量明显高于集采约定量。
同时,德展健康通过自身优化公司经营结构,重塑业务核心,未来全面向司美格鲁肽等重点研发产品倾斜。还在积极布局创新药业务,通过控股、参股公司发力创新药研发。具体到,控股公司红惠新医药在心脑血管领域,德义制药在肺动脉高压、神经系统、胰腺癌领域,参股公司江苏伯克生物在呼吸疾病与神经退行性疾病领域、东方略在生物宫颈癌领域等多个创新药取得积极进展。
对于新品研发,公司在此前的投资者调研中表示,WYY项目新药为化药1类新药,是公司的重点研发品种。截至目前研发投入超过两千余万元,研发骨干为公司自有研发人员。WYY项目新药研发目标为开发出能够阻止或减轻急性缺血性脑卒中患者神经损伤的脑神经保护类药物,其作用机制为多靶点协同作用,具有全球独创性。
不仅如此,公司还以海南德澄为核心,武汉维力康为补充,聚力发展的综合性医康养业务复合体,抓住银发经济市场机遇,形成适应当前市场的“生物医药为主,健康消费为辅”的大健康产业板块格局。
研发创新,是医药企业的核心竞争力,报告期德展健康成立了创新药领导小组,高位推动研发创新工作。全年研发投入5109.60万元,占营收比重为10.26%,同比增长1.24个百分点;全年共获授权发明专利(含PCT)11项,申请发明专利(含PCT)30项,知识产权战略稳步落实,重点研发项目按计划推进。数据显示,公司研发销售收入增速达到507.29%,位列最快增速产品。
对于未来发展,德展健康在年报中表示,将紧抓市场和政策多重机遇,继续以零售市场为阿乐营销重心,提升市场占有率;尼乐以医院开发为基石,持续提高市场覆盖率;全力推进并购,力争完成1—2个投资并购项目,实现公司营收及净利结构的有效调整;挖掘公司现有近40个产品批文潜力,丰富公司在售化学药产品管线;加快在研项目进度,力争年内实现重点在研WYY项目完成新药临床申报或申报前所有准备工作、司美格鲁肽完成中试转产、重组人源胶原蛋白原料研发完成中试转产,加快武汉心理康复医院项目和海南德澄医康养项目培育。(秦声)
校对:王蔚
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